План контрольных мероприятий по внутреннему финансовому контролю

План контрольных мероприятий по внутреннему финансовому контролю

Внутренний финансовый контроль – это процесс наблюдения, с помощью которого ведется контроль за деятельность учреждения, а так же за рациональным и эффективным использованием бюджетных ресурсов, соблюдение законодательства в области ведения учета и в предоставлении отчетности. Правила осуществления внутреннего финансового контроля должно быть закреплено в учетной политике предприятия. Порядок проведения и организации внутреннего финансового контроля оформляется отдельным приказом на предприятии.

Как осуществляется внутренний финансовый контроль на предприятии

Внутренний финансовый контроль может осуществляться следующими путями:

  • В учреждении создается специальное структурное подразделение или вводится должность ревизора, который подчиняется руководителю предприятия;
  • В учреждении создается постоянно действующая комиссия, на которую будет возложено осуществление данного контроля;
  • Осуществление внутреннего финансового контроля возлагается на работников структурных подразделений учреждения (например, на работников финансовых и кадровых служб). В такой ситуации внутренний контроль будет вестись в рамках предварительных и текущих контрольных мероприятий.

Какой выбрать способ осуществления внутреннего финансового контроля зависит напрямую от объема работ на предприятии. Есть ли возможность на предприятии ввести дополнительные ставки по осуществлению данного контроля или же возложить эти обязанности на уже существующие отделы.

Виды внутреннего финансового контроля

Внутреннего финансового контроля включает в себя определенные виды, которые мы рассмотрим в виде таблицы:

Вид контроля Описание
Предварительный контроль Осуществляется перед началом хозяйственной операции, для того что бы понять целесообразность в ее совершении.
Текущий контроль Заключается в ежедневном анализе соблюдения всем мероприятий по использованию бюджета, а так же составлении и ведении бухгалтерской отчетности. Еще анализируется рациональный и эффективный расход денежных средств для реализации поставленных целей, задач и в получении положительных показателей.
Последующий контроль Контроль осуществляется на завершающем этапе проведения хозяйственной операции. Что подразумевает под собой анализ и проверка бухгалтерской документации и отчетности, проведение инвентаризации и иных процедур, которые необходимы для проведения контроля на завершающем этапе.

Предварительный и текущий контроль может проводиться самими работниками предприятия в рамкам своих должностных обязанностей. А вот уже последующий контроль осуществляется или отделом контроля, а именно ревизором или созданной комиссией по проведению внутреннего контроля.

Требования к плану внутреннего финансового контроля

Так же внутренний финансовый контроль можно разделить на два типа, а именно:

  • Плановый финансовый контроль – данный контроль содержит определенный перечень операций на будущий период, который в обязательном порядке должен будет реализоваться в дальнейшем;
  • Внеплановый финансовый контроль – данный контроль возникает по ситуации, для того что бы своевременно внести корректировки для эффективной реализации операции, а так же в момент совершения операции, когда не осуществляются прогнозирующие результаты.

Оба типа внутреннего контроля подходит как для бюджетных организаций, так и для частных фирм.

Структура плана внутреннего контроля не однообразна, при составлении она отличается для разных статусов юридического лица, с разными видами деятельности, а так же с разными масштабами. Но имеются общие признаки, по каким составляется план внутреннего финансового контроля и которые указываются в документе:

  • Срок проведения внутреннего финансового контроля;
  • Указывается перечень основных мероприятий, которые планируются осуществляться во время проведения внутреннего финансового контроля;
  • Какие объекты подлежат проверки;
  • Назначение ответственных лиц за проведения проверки.

В определенных случаях к плату внутреннего финансового контроля дополнительно составляется еще карта внутреннего финансового контроля.

Карта внутреннего финансового контроля

Карта внутреннего финансового контроля в основном используется в государственных организациях. Минфин РФ в п. 16 разд.1 Методических рекомендаций по осуществлению внутреннего финансового контроля, утв. приказом Минфина от 07.09.2016 №356 устанавливает, что данный документ является подготовительным относительно реализации мероприятий внутреннего финансового контроля в организациях, являющихся главными распорядителями бюджетных средств. В данном документе Минфин рекомендует вносить полные данные в отношении должностных лиц, которые принимают участие в финансовом контроле и отвечающих за выполнение конкретных проверочных процедур в рамках одного предприятия.

Сформированная Минфином карта внутреннего финансового контроля предназначена только для тех предприятий, которые участвуют в использовании бюджетных денежных средств и включена в состав приложения № 2 к письму Минфина РФ № 02-11-05/932.

Имеется так же другой подход к использованию карты внутреннего финансового контроля, а именно тогда, когда она является основной внутренней инструкцией предприятия, на основании которой проводятся все надзорные финансовые проверки. Это заключение можно сделать после изучения п. 12 правил осуществления главными распорядителями бюджетных средств внутреннего контроля, введенных постановлением Правительства РФ от 17.03.2014 № 193.

Структура и реквизиты бланка двух видов карт внутреннего финансового контроля практически одинаковы.

Можно сделать вывод, что оба бланка в полной мере соответствуют целям планирования финансового контроля. Они так же могут как вспомогательными документами, так и основополагающими документами. То есть при осуществлении внутреннего финансового контроля может быть использован бланк, как Минфина, так и создан внутри определенного ведомства.

Особенности плана внутреннего финансового контроля в частных фирмах

План считается основным документом при осуществлении хозяйственной операции. В данном документе фиксируется последовательность мероприятий, которые необходимы для выполнения финансового контроля. План составляется в соответствии с спецификой бизнес-процессов, которые актуальны только конкретному предприятию.

План внутреннего финансового контроля для частных фирм должен в обязательном порядке включать в себя такие сведения как:

  • Наименования объекта финансовой проверки;
  • Какова цель проверки;
  • Срок проведения финансовой проверки;
  • Какой период времени подлежит проверке;
  • Какие показатели необходимо проверить;
  • Сведения о сотрудниках, которые будут ответственными за проведение проверки.

В зависимости от цели проверки внутреннего финансового контроля план может быть еще дополнен необходимыми сведениями.

Особенности плата внутреннего финансового контроля для государственных организаций

Самой главной особенностью плана внутреннего контроля считается то, что структура данный документ определяется на уровне нормативно-правовых актов, а также ведомственных распоряжений.

В плане внутреннего финансового контроля для государственных организаций должны содержаться такие сведения как:

  • Темы контрольных мероприятий;
  • Объекты контрольный мероприятий, которые подлежат проверке;
  • Какие виды проверки будут проводиться;
  • За какой период будет произведена проверка;
  • Какие сроки проведения проверки

Часто задаваемые вопросы

Вопрос №1 Что представляет собой внутренний финансовый контроль?

Ответ: как такого определения нет, что такое внутренний финансовый контроль. Но если проанализировать все его действия то, можно сделать вывод, что это это процесс наблюдения, с помощью которого ведется контроль за деятельность учреждения, а так же за рациональным и эффективным использованием бюджетных ресурсов, соблюдение законодательства в области ведения учета и в предоставлении отчетности.

Вопрос №2 Какие бывают типы внутреннего финансового контроля?

Ответ: Внутренний финансовый контроль можно поделить на два типа – это плановый, который планируется заранее по проверке определенных операций, а так внезапный, который возникает в процессе ведения хозяйственной операции, которую необходимо изменить, отредактировать для эффективной реализации операции.

План контрольных мероприятий по внутреннему финансовому контролю

Территориальная избирательная комиссия г.Благовещенска

Отчет мэра и администрации города Благовещенска

Интерактивная карта развития города Благовещенска

Телефоны экстренных служб

Продажа муниципального имущества и права аренды

Задай вопрос администрации города

Задай вопрос администрации города

Чистый город — сообщи о несанкционированной свалке

Чистый город — сообщи о несанкционированной свалке

Электронная регистратура Запись на прием в поликлиники области

Консультации по защите прав потребителей

Карта градостроительного зонирования Благовещенска

Все вакансии г.Благовещенска здесь

Готов к труду и обороне

Информация по антитеррору

Свободное время — с пользой!

ТЕЛЕФОНЫ ПОМОЩИ ДЕТЯМ

План контрольной деятельности

  • План контрольных мероприятий по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля в сфере бюджетных правоотношений на 2021 год (редакция № 2 от 11.11.2021)
  • План контрольных мероприятий по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля в сфере бюджетных правоотношений на 2021 год от 28.12.2020
  • План контрольных мероприятий по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля в сфере бюджетных правоотношений на 2020 год (редакция 6) от 10.08.2020
  • План контрольных мероприятий по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля в сфере бюджетных правоотношений на 2020 год (редакция 5) от 28.05.2020
  • План контрольных мероприятий по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля в сфере бюджетных правоотношений на 2020 год (редакция 4) от 25.05.2020
  • План контрольных мероприятий по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля в сфере бюджетных правоотношений на 2020 год (редакция 3) от 22.05.2020
  • План контрольных мероприятий по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля в сфере бюджетных правоотношений на 2020 год (редакция 2) от 30.04.2020
  • План контрольных мероприятий по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля в сфере бюджетных правоотношений на 2020 год от 24.12.2019
  • План проверок по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля в сфере бюджетных правоотношений на 2019 год (редакция от 02.08.2019 № 4)
  • План проверок по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля в сфере бюджетных правоотношений на 2019 год (редакция от 13.05.2019 № 3)
  • План проверок по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля в сфере бюджетных правоотношений на 2019 год (редакция от 29.03.2019 № 2)
  • План по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля в сфере бюджетных правоотношений на 2019 год
  • План по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля в сфере бюджетных правоотношений на 2018 год (редакция от 16.03.2018 № 3)
  • План проверок по внутреннему муниципальному фин.контролю на 2018 год (редакция 2)
  • План контрольных мероприятий по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля в сфере бюджетных правоотношений на 2018 год
  • План контрольных мероприятий по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля в сфере бюджетных правоотношений на 2017 год
  • План контрольных мероприятий по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля в сфере бюджетных правоотношений на 2016 год
  • План контрольных мероприятий по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля в сфере бюджетных правоотношений на 2015 год

Территориальная избирательная комиссия г.Благовещенска

Отчет мэра и администрации города Благовещенска

Интерактивная карта развития города Благовещенска

Телефоны экстренных служб

Продажа муниципального имущества и права аренды

Задай вопрос администрации города

Чистый город — сообщи о несанкционированной свалке

Чистый город — сообщи о несанкционированной свалке

Электронная регистратура Запись на прием в поликлиники области

Консультации по защите прав потребителей

Карта градостроительного зонирования Благовещенска

Постановление от 12.10.2021г. № 393 О внесении изменений в план контрольных мероприятий сектора муниципального контроля администрации Комаричского муниципального района на 2021 год

Администрация Комаричского муниципального района

От 12.10.2021г. № 393

О внесении изменений в план контрольных мероприятий сектора муниципального контроля администрации Комаричского муниципального района на 2021 год

На основании п. 5 Федерального стандарта внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля «Планирование проверок, ревизий и обследований» утвержденного Постановлением Правительства РФ от 27 февраля 2020г. № 208 «Об утверждении федерального стандарта внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля «Планирование проверок, ревизий и обследований» и в связи с отпуском старшего инспектора сектора муниципального контроля администрации Комаричского муниципального района

  1. Внести в план контрольных мероприятий сектора муниципального контроля администрации Комаричского муниципального района на 2021 год, утвержденный Постановлением от 28.12.2020 г. № 645 следующие изменения:

— пункт 9 — проведение проверки по вопросу предупреждения и выявления нарушений законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов по вопросу целевого, рационального и эффективного использования средств местного бюджета получателя межбюджетных трансфертов, основание проверки — ст. 269.2 Бюджетного кодекса РФ от 31.07.98 N 145-ФЗ; предупреждение и выявление нарушений законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, основание проверки — ст.99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, товаров, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в АРКИНСКОЙ СЕЛЬСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ — исключить.

2. Старшему инспектору по информационным технологиям Авдякову Е. Е. разместить данное Постановление на официальном сайте администрации Комаричского муниципального района в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации района В. И. Белин

Постановление от 30.07. 2021г. № 274 О внесении изменений в план контрольных мероприятий сектора муниципального контроля администрации Комаричского муниципального района на 2021 год

Администрация Комаричского муниципального района

От 30.07. 2021г. № 274

О внесении изменений в план контрольных мероприятий сектора муниципального контроля администрации Комаричского муниципального района на 2021 год

В соответствии со статьей 173 Трудового кодекса Российской Федерации «Гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с получением высшего образования по программам бакалавриата, программам специалитета или программам магистратуры, и работникам, поступающим на обучение по указанным образовательным программам» и справкой-вызовом в связи с прохождением промежуточной аттестации старшим инспектором сектора муниципального контроля администрации Комаричского муниципального района

  1. Внести в план контрольных мероприятий сектора муниципального контроля администрации Комаричского муниципального района на 2021 год, утвержденный Постановлением от 28.12.2020 г. № 645 следующие изменения:

— пункт 7 — проведение проверки по вопросу предупреждения и выявления нарушений законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, основание проверки — ст.99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, товаров, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в МУНИЦИПАЛЬНОМ КАЗЕННОМ УЧРЕЖДЕНИИ «ЕДИНАЯ ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКАЯ СЛУЖБА КОМАРИЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА» – исключить.

2. Старшему инспектору по информационным технологиям Авдякову Е. Е. разместить данное Постановление на официальном сайте администрации Комаричского муниципального района в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава администрации района В. И. Белин

Постановление от 29.01. 2020г. № 21 О внесении изменений в план контрольных мероприятий сектора муниципального контроля администрации Комаричского муниципального района на 2021 год

Администрация Комаричского муниципального района

От 29.01. 2020г. № 21

О внесении изменений в план контрольных мероприятий сектора муниципального контроля администрации Комаричского муниципального района на 2021 год

В соответствии со статьей 173 Трудового кодекса Российской Федерации «Гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с получением высшего образования по программам бакалавриата, программам специалитета или программам магистратуры, и работникам, поступающим на обучение по указанным образовательным программам» и справкой-вызовом в связи с прохождением промежуточной аттестации старшим инспектором сектора муниципального контроля администрации Комаричского муниципального района

  1. Внести в план контрольных мероприятий сектора муниципального контроля администрации Комаричского муниципального района на 2021 год, утвержденный Постановлением от 28.12.2020 г. № 645 следующие изменения:

— пункт 2 — проведение проверки по вопросу предупреждения и выявления нарушений законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов по вопросу целевого, рационального и эффективного использования средств местного бюджета получателя межбюджетных трансфертов, основание проверки — ст. 269.2 Бюджетного кодекса РФ от 31.07.98 N 145-ФЗ; предупреждение и выявление нарушений законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, основание проверки — ст.99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, товаров, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в МУНИЦИПАЛЬНОМ БЮДЖЕТНОМ ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ ЛОПАНДИНСКИЙ ДЕТСКИЙ САД №1 – исключить.

2. Старшему инспектору по информационным технологиям Авдякову Е. Е. разместить данное Постановление на официальном сайте администрации Комаричского муниципального района в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Врио главы администрации района Т. И. Троицкая

Финансовое управление г. Таганрога

  • Об управлении
    • Руководители
    • Положение
  • Бюджет для граждан
  • Нормативные документы
  • Исполнение бюджета г.Таганрога
  • Деятельность и мероприятия
  • Муниципальный контроль
  • Кадастровая оценка
  • Налоги
  • Актуальная информация
  • 2014
  • 2015
  • 2016
  • 2017
  • 2018
  • 2019
  • 2020
  • 2021

PKM_fk2014.pdf план контрольных мероприятий проводимых Финансовым управлением г. Таганрога в рамках осуществления внутреннего муниципального финансового контроля на 2014 год

PKM_zak2014.pdf план контрольных мероприятий проводимых в рамках осуществления контроля в сфере закупок на 2014 год

PKM_fk2015_1.pdf план контрольных мероприятий проводимых Финансовым управлением г. Таганрога в рамках осуществления внутреннего муниципального финансового контроля на 2015 год (ред. от 21.09.2015г.)

PKM_fk2015_0.pdf план контрольных мероприятий проводимых Финансовым управлением г. Таганрога в рамках осуществления внутреннего муниципального финансового контроля на 2015 год (ред. от 30.12.2014г.)

PKM_fk2015.pdf план контрольных мероприятий проводимых Финансовым управлением г. Таганрога в рамках осуществления внутреннего муниципального финансового контроля на 2015 год

PKM_zak2015.pdf план контрольных мероприятий проводимых в рамках осуществления контроля в сфере закупок на 2015 год

PKM_fk2016.pdf план контрольных мероприятий проводимых Финансовым управлением г. Таганрога в рамках осуществления внутреннего муниципального финансового контроля на 2016 год

PKM_fk2016_1.pdf план контрольных мероприятий проводимых Финансовым управлением г. Таганрога в рамках осуществления внутреннего муниципального финансового контроля на 2016 год с изменениями на 15.01.2016

PKM_zak2016.pdf план контрольных мероприятий проводимых в рамках осуществления контроля в сфере закупок на 2016 год

PKM_zak2016_1.pdf план контрольных мероприятий проводимых в рамках осуществления контроля в сфере закупок на 2016 год с изменениями на 15.01.2016

PKM_fk2016_3.pdf план контрольных мероприятий проводимых в рамках осуществления внутреннего муниципального финансового контроля на 2016 год с изменениями на 14.06.2016

PKM_fk2016_4.pdf план контрольных мероприятий проводимых в рамках осуществления внутреннего муниципального финансового контроля на 2016 год с изменениями на 19.08.2016

PKM_fk2016_5.pdf план контрольных мероприятий проводимых в рамках осуществления внутреннего муниципального финансового контроля на 2016 год с изменениями на 09.11.2016

PKM_fk2017.pdf план контрольных мероприятий проводимых Финансовым управлением г. Таганрога в рамках осуществления внутреннего муниципального финансового контроля на 2017 год

PKM_zak2017 1pg.pdf План контрольных мероприятий, проводимых Финансовым управлением г. Таганрога в рамках осуществления контроля в сфере закупок в I полугодии 2017 года

PKM_zak2017 2pg.pdf План контрольных мероприятий проводимых Финансовым управлением г. Таганрога в рамках осуществления контроля в сфере закупок в II полугодии 2017 года

PKM_fk2017 1pg.pdf План контрольных мероприятий проводимых Финансовым управлением г. Таганрога в рамках осуществления внутреннего муниципального финансового контроля в сфере закупок в I полугодии 2017 года

PKM_fk2017_2pg.pdf План контрольных мероприятий проводимых Финансовым управлением г. Таганрога в рамках осуществления внутреннего муниципального финансового контроля в сфере закупок в II полугодии 2017

PKM_fk2018.pdf план контрольных мероприятий проводимых Финансовым управлением г. Таганрога в рамках осуществления внутреннего муниципального финансового контроля на 2018 год

PKM_zak2018 1pg.pdf План контрольных мероприятий, проводимых Финансовым управлением г. Таганрога в рамках осуществления контроля в сфере закупок в I полугодии 2018 года

PKM_zak2018 2pg.pdf План контрольных мероприятий проводимых Финансовым управлением г. Таганрога в рамках осуществления контроля в сфере закупок в II полугодии 2018 года

PKM_fk2018 1pg.pdf План контрольных мероприятий проводимых Финансовым управлением г. Таганрога в рамках осуществления внутреннего муниципального финансового контроля в сфере закупок в I полугодии 2018 года

PKM_fk2018_2pg.pdf План контрольных мероприятий проводимых Финансовым управлением г. Таганрога в рамках осуществления внутреннего муниципального финансового контроля в сфере закупок в II полугодии 2018

PKM_fk2019.pdf план контрольных мероприятий проводимых Финансовым управлением г. Таганрога в рамках осуществления внутреннего муниципального финансового контроля на 2019 год

PKM_zak2019 1pg.pdf План контрольных мероприятий, проводимых Финансовым управлением г. Таганрога в рамках осуществления контроля в сфере закупок в I полугодии 2019 года

PKM_fk2019 1pg.pdf План контрольных мероприятий проводимых Финансовым управлением г. Таганрога в рамках осуществления внутреннего муниципального финансового контроля в сфере закупок в I полугодии 2019 года

PKM_zak2019 2pg.pdf План контрольных мероприятий, проводимых Финансовым управлением г. Таганрога в рамках осуществления контроля в сфере закупок во II полугодии 2019 года

PKM_fkz2019 2pg.pdf План контрольных мероприятий проводимых Финансовым управлением г. Таганрога в рамках осуществления внутреннего муниципального финансового контроля в сфере закупок во II полугодии 2019 года

PKM_fk2020.pdf план контрольных мероприятий проводимых Финансовым управлением г. Таганрога в рамках осуществления внутреннего муниципального финансового контроля на 2020 год

PKM_zak2020 1pg.pdf План контрольных мероприятий, проводимых Финансовым управлением г. Таганрога в рамках осуществления контроля в сфере закупок в I полугодии 2020 года

PKM_fk2020 1pg.pdf План контрольных мероприятий проводимых Финансовым управлением г. Таганрога в рамках осуществления внутреннего муниципального финансового контроля в сфере закупок в I полугодии 2020 года

PKM_zak2020 2pg.pdf План контрольных мероприятий, проводимых Финансовым управлением г. Таганрога в рамках осуществления контроля в сфере закупок во II полугодии 2020 года

PKM_fkz2020 2pg.pdf План контрольных мероприятий проводимых Финансовым управлением г. Таганрога в рамках осуществления внутреннего муниципального финансового контроля в сфере закупок во II полугодии 2020 года

PKM_fk2021.pdf план контрольных мероприятий проводимых Финансовым управлением г. Таганрога в рамках осуществления внутреннего муниципального финансового контроля на 2021 год

PKM_fkz2021.pdf План контрольных мероприятий проводимых Финансовым управлением г. Таганрога в рамках осуществления внутреннего муниципального финансового контроля в сфере закупок на 2021 год

PKM_zak2021.pdf План контрольных мероприятий, проводимых Финансовым управлением г. Таганрога в рамках осуществления контроля в сфере закупок на 2021 год

ПАГТ 31122013 4208.pdf Постановление Администрации города Таганрога №4208 от 31.12.2013 «Об утверждении порядка осуществления главными распорядителями (распорядителями) средств бюджета г.Таганрога, главными администраторами (администраторами) доходов бюджета г.Таганрога, главными администраторами (администраторами) источников финансирования дефицита бюджета г.Таганрога внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита»

ПАГТ_09042014_0974.pdf Постановление Администрации города Таганрога №0974 от 09.04.2014 «О внесении изменений в постановление Администрации города Таганрога от 30.12.2011 №5062 «Об утверждении Порядка осуществления контроля за деятельностью муниципальных бюджетных и казенных учреждений муниципального образования «Город Таганрог»

Rsp_fu_1_10012014.zip Распоряжение Финансового управления г.Таганрога №1 от 10.001.2014 года «Об утверждении Порядка согласования заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)»

ПАГТ_31.12.2014_4357.pdf Постановление Администрации города Таганрога №0974 от 31.12.2014 «О внесении изменений в постановление Администрации города Таганрога от 31.12.2013 №4208 «Об утверждении порядка осуществления главными распорядителями (распорядителями) средств бюджета г. Таганрога, главными администраторами (администраторами) доходов бюджета г. Таганрога, главными администраторами (администраторами) источников финансирования дефицита бюджета г. Таганрога внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита»

ПАГТ 06.08.2015_2412.pdf Постановление Администрации города Таганрога от 06.08.2015 №2412 «О внесении изменений в постановление Администрации города Таганрога от 31.12.2013 № 4208»

ПАГТ 17.02.2016_318.pdf Постановление Администрации города Таганрога от 17.02.2016 №318 «О внесении изменений в постановление Администрации города Таганрога от 31.12.2013 № 4208»

ПАГТ 30.12.2011_5062.pdf Постановление Администрации города Таганрога от 30.12.2011 №5062 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ БЮДЖЕТНЫХ, КАЗЕННЫХ И АВТОНОМНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ТАГАНРОГ»» (в редакции от 05.07.20116)

ПАГТ_26.06.2017_119.zipПостановление Администрации города Таганрога №119 от 26.06.2017 «Об утверждении стандартов по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля»

ПАГТ 26.06.2017_900.pdf Постановление Администрации города Таганрога от 26.06.2017 №900 «Об утверждении порядка осуществления полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю»;
ПАГТ 12.09.2017_1531.pdf Постановление Администрации города Таганрога от 12.09.2017 №1531 «О внесении изменений в постановление Администрации города Таганрога от 26.06.2017 №900»;

Внутренний муниципальный финансовый контроль

Постановление № 09 от 08.02.2021 года Об утверждении ведомственного стандарта внутреннего муниципального финансового контроля «Правила досудебного обжалования решений и действий (бездействия) органов внутреннего муниципального финансового контроля и их должностных лиц»

Постановление № 08 от 08.02.2021 года Об утверждении ведомственного стандарта внутреннего муниципального финансового контроля «Правила составления отчетности о результатах контрольной деятельности»

Постановление № 07 от 08.02.2021 года Об утверждении ведомственного стандарта внутреннего муниципального финансового контроля «Реализация результатов проверок, ревизий и обследований»

Постановление № 06 от 08.02.2021 года Об утверждении ведомственного стандарта внутреннего муниципального финансового контроля «Проведение проверок, ревизий и обследований и оформление

Постановление № 05 от 08.02.2021 года Об утверждении ведомственного стандарта внутреннего муниципального финансового контроля «Планирование проверок, ревизий и обследований»

Постановление № 04 от 02.02.2021 года О признании утратившими силу некоторых постановлений Администрации Ковалевского сельского поселения Красносулинского района

Распоряжение № 48 от 30.12.2020 года Об утверждении Плана контрольных мероприятий по внутреннему финансовому контролю в Ковалевском сельском поселении на 2021 год

Распоряжение № 19/1 от 30.06.2020 года О назначении контрольного мероприятия и об утверждении программы его проведения

Постановление № 32 от 10.04.2020 года О внесении изменений в постановление Администрации Ковалевского сельского поселения №122 от 29.12.2017 №122

Постановление № 27/1 от 30.03.2020 года О внесении изменений в постановление Администрации Ковалевского сельского поселения №122 от 29.12.2017 №122

Распоряжение № 43 от 30.12.2019 года Об утверждении Плана осуществления Администрацией Ковалевского сельского поселения Внутреннего муниципального Финансового контроля на 2020 год

Распоряжение № 31 от 15.11.2019 года О назначении контрольного мероприятия и об утверждении программы его проведения

Постановление № 66 от 27.08.2019 года О внесении изменений в Постановление Администрации Ковалевского сельского поселения от 29.12.2017 № 122

Постановление № 55 от 12.07.2019 года О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации Ковалевского сельского поселения от 29.12.2017 № 123

Постановление № 54 от 12.07.2019 года О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации Ковалевского сельского поселения от 29.12.2017 № 124

Постановление № 39 от 30.04.2019 года О внесении изменений в Постановление Администрации Ковалевского сельского поселения от 29.12.2017 № 122

Распоряжение № 3/1 от 14.01.2019 года Об утверждении Плана осуществления Администрацией Ковалевского сельского поселения Внутреннего муниципального Финансового контроля на 2019 год

Распоряжение № 21/1 от 20.08.2019 года О назначении контрольного мероприятия и об утверждении программы его проведения

Постановление № 99 от 16.10.2018 года О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации Ковалевского сельского поселения от 29.12.2017 № 123

Постановление № 65/1 от 05.07.2018 года О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации Ковалевского сельского поселения от 29.12.2017 № 122

Постановление № 124 от 29.12.2017 года Об утверждении Порядка подготовки, назначения, проведения, оформления и реализации результатов проверок, ревизий, обследований при осуществлении Администрацией Ковалевского сельского поселения полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю

Постановление № 123 от 29.12.2017 года Об утверждении стандартов осуществления внутреннего муниципального финансового контроля

Постановление № 122 от 29.12.2017 года Об утверждении Порядка осуществления Администрацией Ковалевского сельского поселения полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Про РКО